上月没有收到发票,进项没有抵扣,这月收到了发票,分录怎么做,上个月是借原材料,应付账款-未抵扣进项,贷银行存款,受到了发票怎么做
张小宝
于2023-02-24 15:51 发布 137次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-02-24 15:51
借 进项 ,贷 应付账款-未抵扣进项
相关问题讨论
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
你好,就是你写的前两行分录。
2020-08-02 22:43:54
你好,是的
2016-11-28 16:20:09
你好,之前有做这个分录吗?
借;销售费用,贷;应付账款
2019-08-20 21:00:51
如果没有设置预付账款的单位,可以通过应付账款借方核算
2018-11-02 14:07:43
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