老师,请问一个差额征税的增值税发票开具、缴纳和抵扣的问题:一个小规模纳税人,销售购进的不动产,对方是一般纳税人,假如销售含税额5000万,购进成本4000万,用差额征税计算应纳税额50万,不含税销售额4950万。 1、用全电发票“差额征税全额开票”还是“差额征税差额开票”开具增值税专用发票,票面税额应该是50万还是5000/1.05*0.05=238万; 2、如果发票票面税额是238万,我方缴纳增值税50万,买方抵扣238万是否合理?政策依据是什么?
小金钢
于2023-02-24 16:32 发布 265次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-02-24 16:33
同学你好
他们抵扣差额部分的进项哦
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您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
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也可以是增值税普通发票。
2020-09-16 10:55:13
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一样的销项-进项
2015-11-23 14:30:35
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你好,不一定都是专用发票,也可能取得普通发票的
2018-05-21 15:25:33
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你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
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小金钢 追问
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朴老师 解答
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