送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-23 13:49

从哪些方面可以看出来?我只知道有几个人是直接发放,没有计提

格调 追问

2017-10-23 13:56

从1月份开始累积起来的,对税务和账务有没有什么影响啊?需要调帐不?

格调 追问

2017-10-23 15:02

应该都是正确的吧,以前不是我做的,我做的我只晓得有部分没做计提

邹老师 解答

2017-10-23 13:45

你好,是不是多付了或没有计提工资

邹老师 解答

2017-10-23 13:50

你好,你需要看应付职工薪酬,其他应付款明细账,看是什么时候形成了负数余额

邹老师 解答

2017-10-23 13:56

你好,需要知道正确的应当是什么,然后做调整分录才可以的

邹老师 解答

2017-10-23 15:07

你好,没有计提就补计提 
要更正错账,前提是需要知道错误的地方,正确的应当是怎么样,才好做调整分录调整的

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你好,按准则的规定,是不可以的,这要报表重分类,其他应付款的借方明细,调到其他应收款项目 其他应收款的贷方明细余额,调到其他应付款项目。
2022-01-24 19:35:44
你好,实际有业务发生了,没有发票正常做账就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他应付款各单位的科目余额表
2022-01-13 10:27:13
您好,资产负债表允许有负数,当期资产发生数可能是负数,也就是资产的减少,比如其他资产都没有增加,而计提了折旧,这样固定资产净值就减少了。但是期末资产总额不得为负数,资产=负债%2B所有者权益,如果资产为负数肯定是帐做错了。应收不可能是负数,应收科目只能贷方冲减借方,多出的部分应该做预收账款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填写在其他应付款项目里
2020-10-15 08:44:52
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