送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-02-26 10:09

你好
请问一下,那一边的数字是正确的

水中的小鸟 追问

2023-02-26 10:30

实际发的工资是正确的。等于是工会经费里报的少了

王超老师 解答

2023-02-26 10:32

那你这个是要更正申报工会经费的基数的,不是账务处理的

水中的小鸟 追问

2023-02-26 16:08

账务处理上不用处理吗?比如原来报了工资总额是是100万,实际应该按工资总额120万交?这难道不需要调账务吗?

王超老师 解答

2023-02-26 16:23

你账面上没有错误阿

水中的小鸟 追问

2023-02-26 16:34

不是啊,按理不是应该按120交工会经费吗?实际公司按100万报了工会经费, 这个还不算错误吗?

王超老师 解答

2023-02-26 16:42



你前面不是说,实际发的工资是正确的。

水中的小鸟 追问

2023-02-26 17:47

是的啊,是际发了120,我按100报了工会经费,这种还不用调账吗?

王超老师 解答

2023-02-26 19:53

不用啊,因为你们账务处理没错啊

水中的小鸟 追问

2023-02-26 21:45

工会经费不是少提了吗?怎么会没有影响 

王超老师 解答

2023-02-26 21:46


什么意思,你前面说的是,实际发的工资是正确的。

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    开票结束了,可全部结转成本

  • 老师你好,公司买特产/酒送客户,属于视同销售:1.(普票

    普票情况 购进时: 借:库存商品(价税合计金额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 专票情况 购进时: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 在专票情况下,不需要做进项税额转出。因为视同销售行为,需要计算销项税额,同时对应的进项税额可以正常抵扣,不满足进项税额转出的情形。 另外,在企业所得税方面,赠送客户的特产 / 酒也需要视同销售,汇算清缴时要进行纳税调整。同时,若赠送的对象是个人客户,还可能涉及按照 “偶然所得” 代扣个人所得税的问题。

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