老师,我们从17年之前挂账计提增值税,,借:转出未交增值税,贷未交增值税~现在我要怎么调? 本来正确计提是这比的,但是我们通过转出未交增值税计提了,导致现在转出未交增值税有留抵数了~要怎么一次性调整??
小静儿-
于2023-02-27 15:33 发布 576次浏览
![老师,我们从17年之前挂账计提增值税,,借:转出未交增值税,贷未交增值税~现在我要怎么调?
本来正确计提是这比的,但是我们通过转出未交增值税计提了,导致现在转出未交增值税有留抵数了~要怎么一次性调整??](https://al3.acc5.com/c20dc7b07d00bc44edab724e094bb24c.jpg)
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-02-27 15:41
你好; 你这个是结转分录的哇 ; 你计提当时做收入没有
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需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
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实务中两种处理方式,一是就如同您上面所述,每个月都结转增值税的。二是,当月只做
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
等年末再做整体结转至应交税费--应交增值税(转出未交增值税)的分录。
2019-03-29 14:29:08
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你好,销项减去进项,减去减免的税款。
2020-05-19 14:46:24
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增值税也要结转吗
2020-04-22 11:15:50
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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小静儿- 追问
2023-02-27 15:43
meizi老师 解答
2023-02-27 15:46