7月挂在其他应付款-未付工资的900.现如今经过领导协商,决定扣除50%不予发放,只发放450元。发放时借其他应付款,贷现金,余下的不予发放的部分如何做分录?
倩
于2017-10-26 11:04 发布 909次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-26 11:15
冲减管理费用?
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你好,那就冲减之前多计提的部分。
借:其他应付款
贷:管理费用
2021-10-13 23:34:14
你好 是借方还是贷方有余额的 。 之前是不是缴纳给社保局的金额 和发放工资 扣款社保的金额不一致了
2020-01-02 11:43:47
您好
现金还款可以的 要老板写收款收据做凭证附件
2019-12-11 22:48:27
意思是之前有一笔借款没有做?现在要补上么,还是啥
2019-12-02 12:01:57
你好,这个要 看是什么原因给个人付款了,员工借支入其他应收款,如果有发票的付款可以直接入费用
2019-09-27 11:06:44
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