客户汇了21500元货款进供应商公账,并由供应商发票,我司按8%扣客户税金,实收客户19780元的货款,供应商也收我司8%的税金,19780元抵我司应付货款,这个怎么做怎么做分录?
霞
于2017-10-29 12:04 发布 1354次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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2017-10-29 20:33:20
您好 具体什么情况,他们之间的交易,应该和您没有关系,挂在您公司帐上是什么意思
2020-06-21 21:47:35
你好,你在应付账款核算就行了,不用再设应收账款。
2016-11-03 14:36:58
当初付供应商货款时,用的什么科目?
退票款?
2017-05-16 09:42:38
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退票款?
2017-05-16 09:40:41
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