送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-30 16:33

借:主营业务成本 
  贷:应交税费——增 (进项税额转出)

爱听歌的星星 追问

2017-10-30 16:44

老师,下边应该还有一笔分录吧,不然这样写后报表显示还要交钱

邹老师 解答

2017-10-30 16:45

你好,针对税率差只需要做一笔这个分录的

爱听歌的星星 追问

2017-10-30 16:49

我们公司有笔退税,我写的分录是借:其他应收款,贷:应交税费(进项税额转出),然后中间差额按照您的分录。借:主营业务成本,贷应交税费(进项税额转出),老师我是不是那里错了,

邹老师 解答

2017-10-30 16:50

借:其他应收款——应收出口退税款(增值税) 
   
  贷:应交税费——应交增值税(出口退税)  
     
退税分录是这样的

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