老师,2022年开过一张出口发票是0%税率,2023年红冲重新开票“免税” 2023年度红冲做账: 1、摘要:红冲出口销售开票(开票有误) 借:应收账款-某某公司 -100元 贷:主营业务收入 -100元 2、摘要:出口销售开票(免税) 借:应收账款-某某公司 100元 贷:主营业务收入 100元 3、摘要:出口免税进项税额转出 借:主营业务成本 20元(假如是20) 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 20元 老师请帮忙看下涉及跨年度红冲发票及进项数额转出对不对?麻烦指正,谢谢
溪客
于2023-03-01 16:13 发布 169次浏览
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