送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-31 08:53

借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

. 追问

2017-10-31 08:57

那请问交的城建税和营业税,教育费附加等怎么做分录 
是借,应收账款------5000000,贷  主营业务收入--5000000吗

邹老师 解答

2017-10-31 08:58

附加税分录 
借;税金及附加     贷;应交税费 
借;应交税费     贷;银行存款  
收入分录 
 借;应收账款500  贷;主营业务收入500/1.11 应交税费-应交增值税(销项税额)500/1.11*11%

. 追问

2017-10-31 09:00

@邹老师:那还有一笔是,借--主营业务税金及附加------179500,  贷  银行存款---179500 是这样吗

邹老师 解答

2017-10-31 09:01

你好,计提计入税金及附加,扣缴借方是应交税费的

. 追问

2017-10-31 09:06

@邹老师:不是在没有交税的前提下再计提吗 
我们这是已经交了的呀 
交了税后做的分录

邹老师 解答

2017-10-31 09:07

你好,先缴纳就   借;应交税费   贷;银行存款  
然后计提 
借;税金及附加     贷;应交税费

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借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-10-31 08:53:46
你好借预收账款60万,贷主营业务收入-工程收入60万
2019-07-07 09:59:08
您好,挂靠的按照自有工程处理,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税(待转销项税额)等到开票的时候结转这个待转销项税额。
2019-02-13 15:45:51
你好 是发包单位对施工单位 的罚款?
2018-07-05 10:58:18
行,知道了,谢谢了
2016-04-07 14:15:04
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