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欢欢
于2023-03-02 09:12 发布 363次浏览
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-03-02 09:13
同学,你好嗯,是可以的
欢欢 追问
2023-03-02 09:20
那我前期开发票都是做的借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-销项税额,我们从2023.1启用新收入准则,我现在想让合同结算-工程结算-价款结算的余额跟前期的应收账款一致要怎么最账务调整呢?
小菲老师 解答
2023-03-02 09:23
同学,你好之前的不用调,借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-销项税额,这个收到钱,把应收账款冲掉就行你是之后的收入费用用新准则操作就行
2023-03-02 09:29
那合同结算-工程结算-价款结算这些个科目不是得从中间开始做起,那我比如想知道每个项目的进度情况不是看不出来了?
2023-03-02 09:31
同学,你好不是得从中间开始做起?这是什么意思?
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小菲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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