送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-03-02 09:13

同学,你好
嗯,是可以的

欢欢 追问

2023-03-02 09:20

那我前期开发票都是做的借:应收账款 贷:主营业务收入   贷:应交税费-销项税额,我们从2023.1启用新收入准则,我现在想让合同结算-工程结算-价款结算的余额跟前期的应收账款一致要怎么最账务调整呢?

小菲老师 解答

2023-03-02 09:23

同学,你好
之前的不用调,借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-销项税额,这个收到钱,把应收账款冲掉就行
你是之后的收入费用用新准则操作就行

欢欢 追问

2023-03-02 09:29

那合同结算-工程结算-价款结算这些个科目不是得从中间开始做起,那我比如想知道每个项目的进度情况不是看不出来了?

小菲老师 解答

2023-03-02 09:31

同学,你好

不是得从中间开始做起?
这是什么意思?

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