这个580抵扣完了,账务处理:借应交税费-应交增值税(进项税额)贷应交税费-应交增值税(减免税款),减免税款明细科目无余额,分录对不对?
五岳
于2017-11-01 17:10 发布 824次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你是税控设备全额抵扣吗
2017-11-01 17:11:05
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你好,一般纳税人吗?借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税(减免税款)这么结转
2018-10-18 09:55:47
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(1)购入专用设备和技术维护费
借:固定资产、管理费用
贷:银行存款等
(2)凭发票在增值税应纳税额中抵减
借:应交税费——未交增值税(小规模纳税人为:应交税费——应交增值税)
贷:营业外收入
2015-11-19 12:59:57
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
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你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
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