10月国内销售额是:189617.6,不含税额是162066.33,税额是27551.27.出口销售额是203773.7,税额为O税率。己认证进项税额为57785.84.增值税应申报多少?印花税多少?应申报退税退多少?
苑
于2017-11-02 10:32 发布 706次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-02 10:35
我们公司的税负是3个点
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我们公司的税负是3个点
2017-11-02 10:35:44
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你好
A、如当期期末留抵税额小于等于当期免抵退税额,则:
当期应退税额=当期期末留抵税额
当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额
B、如当期期末留抵税额大于当期免抵退税额,则:
当期应退税额=当期免抵退税额
当期免抵税额=0
1 本月应退税 100*10%=10
2 免抵税额 0
3 进项转出额 100*(16%-10%)=6
2019-01-27 08:46:36
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进项税额转出应该是111030.20*(征税率13%-退税了),进项税金额大于等于111030.20,没有征退税率差,是可以都退的
2019-11-07 08:26:26
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有税负,意味着销项大于进账。你国内销售金额是多少?
2019-09-29 05:30:09
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你好!首先不能要剔除出口不能抵的部分30000*(16%-9%)=2100 当月应缴增值税=200000*16%-(10000+2100)=19900 出口抵内销金额=30000*9%=2700 当月应缴纳增值税=19900-2700=17200
2018-10-15 14:45:14
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李爱文老师 解答
2017-11-02 23:14