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温暖诉说
于2017-11-03 10:01 发布 2007次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-03 10:03
对于本期认证的进项税额部分,在账务处理时计入“待抵扣进项税额”, 并在增值税申报表附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”内填写此行内容。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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