送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-03 16:35

借在建工程贷应付账款,借固定资产贷在建工程,这个应付账款挂着就行。

酱酱 追问

2023-03-03 16:45

但是发票也没到,也可以直接做借在建工程,贷应付账款么?

郭老师 解答

2023-03-03 16:46

可以的,可以的,可以的。

酱酱 追问

2023-03-03 16:47

那我发票到了的话,凭证怎么做?

郭老师 解答

2023-03-03 16:48

借应付账款贷在建工程,
借在建工程带固定资产,
然后再做发票的借在建工程,贷银行存款,
借固定资产贷在建工程。

酱酱 追问

2023-03-03 16:54

没搞懂,我的意思是前期做掉了,后期发票来了,发票怎么入账?还有因为发票没来,那前期的在建工程金额就只能自己手工计算,而且万一后期货款有小金额的调整,那固定资产的原值不就不准确了么?

郭老师 解答

2023-03-03 16:55

你好,之前正常做上面写了不是吗?然后发票到了之后,红冲之前的再做发票的。

郭老师 解答

2023-03-03 16:55

原值不准确,你的折旧有影响调整折旧。

上传图片  
相关问题讨论
您好, 是的,完成后都是固定资产了
2023-11-21 16:59:22
你好,如果已经完工达到预定使用状态,结转的分录是 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-04-05 09:23:40
你好 建固定资产是这样核算的
2020-05-29 14:50:51
您不结转的话,也计提不了固定资产的累计折旧啊。再说在建工程本身就是核算安装建设期使用的一个科目,就是一个过渡科目。
2020-01-15 15:40:05
您好,直接将 在建工程的余额 转入固定资产 科目
2019-12-31 16:28:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...