我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
紧张的冬日
于2023-03-03 17:39 发布 325次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-03 17:45
是的,这样做账是正确的。第一步,借:本年利润,贷:利润分配未分配利润;第二步,借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字;然后年底发放,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。在每个股东发放股利前,需要先将本年利润转入未分配利润,然后按照每个股东的股份比例将转入的未分配利润分配给每个股东,最后再把每个股东分配得的利润发放给他们。
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