送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-11-04 15:34

你好,你的调账是正确的,这样做就可以了。

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相关问题讨论
你好,你的调账是正确的,这样做就可以了。
2017-11-04 15:34:26
您好,10月调账,应该是 【借:预付账款 借:管理费用,负数】【借:管理费用 ,贷:预付账款 】
2017-11-07 23:59:07
可以,你做的会计处理是正确的。
2017-12-05 10:15:57
你好,付款做预付,取得发票做费用,不需要计提的
2017-11-07 11:10:58
你好 :1、筹建期的12月份电费当时已付款,3月11号才打发票 分录12月 借:预付账款~电力公司 贷:库存现金 3月有票时 借:管理费用~开办费~水电费 贷:预付账款~电力公司 对吗?——对的 2、去年4月至12月是筹建期,今年1月开始营业,管理费用~开办费怎么处理,——在经营当期,直接做为费用扣除就可以的。
2020-03-20 10:51:10
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