送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-11-04 22:03

借:应付职工薪酬——工资,贷:其他应收款——代扣个人社保,贷:应交税费——应交个人所得税,贷:其他应收款——代扣个人公积金,贷:银行存款;结转工资费用,借:管理费用——工资,借:销售费用——工资,借:生产成本——直接人工,借:制造费用——工资,贷:应付职工薪酬——工资

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相关问题讨论
您好,分录,借:应付职工薪酬-工资,500,贷;现金或者银行存款,450,营业外收入-罚款收入,50。
2017-10-24 23:57:30
借:应付职工薪酬——工资,贷:其他应收款——代扣个人社保,贷:应交税费——应交个人所得税,贷:其他应收款——代扣个人公积金,贷:银行存款;结转工资费用,借:管理费用——工资,借:销售费用——工资,借:生产成本——直接人工,借:制造费用——工资,贷:应付职工薪酬——工资
2017-11-04 22:03:44
您好 请问的多发放了还是少发放了
2020-03-19 17:02:35
同学,你好,你的计算是对的。
2020-08-05 09:04:43
同学你好,建议把差额冲计提工资处理,借:管理费用-工资,正数或者负数,贷:应付职工薪酬-工资,正数或者负数。
2021-11-29 22:20:52
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