送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-03-06 17:26

你好,之前的正数发票你们是怎么做的?

晓晓 追问

2023-03-06 17:30

借:库存商品,应交税费-进项,贷:预付账款-**厂家

东老师 解答

2023-03-06 17:40

借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出

晓晓 追问

2023-03-06 17:48

那厂家回款这笔返利到我司怎么做账

东老师 解答

2023-03-06 17:49

借银行存款  贷营业外收入

晓晓 追问

2023-03-06 17:54

我的疑问是为什么是借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出,我们的预付账款只做整车部分,不做返利的部分, 也是像这样做分录吗?

东老师 解答

2023-03-06 17:55

你要是说和返利混合到一起就不确定了,我这个只是红字发票这么做账

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