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晓晓
于2023-03-06 17:26 发布 358次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-03-06 17:26
你好,之前的正数发票你们是怎么做的?
晓晓 追问
2023-03-06 17:30
借:库存商品,应交税费-进项,贷:预付账款-**厂家
东老师 解答
2023-03-06 17:40
借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023-03-06 17:48
那厂家回款这笔返利到我司怎么做账
2023-03-06 17:49
借银行存款 贷营业外收入
2023-03-06 17:54
我的疑问是为什么是借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出,我们的预付账款只做整车部分,不做返利的部分, 也是像这样做分录吗?
2023-03-06 17:55
你要是说和返利混合到一起就不确定了,我这个只是红字发票这么做账
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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晓晓 追问
2023-03-06 17:30
东老师 解答
2023-03-06 17:40
晓晓 追问
2023-03-06 17:48
东老师 解答
2023-03-06 17:49
晓晓 追问
2023-03-06 17:54
东老师 解答
2023-03-06 17:55