这个月增值税申报表中我填了一个未开票收入,对应的增值税我也确认缴纳了,如果下个月这个未开票收入要进行开票,申报表要怎么填?
传统的冬日
于2023-03-07 17:03 发布 509次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-07 17:08
首先,你需要根据国家税务总局的《增值税专用发票管理办法》中规定的增值税三表缴清后,应填写发票内容,再填写相应的发票类别、发票号码。具体步骤为:首先,将未开票的收入填写到价税合计的输入项目里,再填写对应的税额;其次,在“开具发票栏”中,按照未开票收入的金额和税额,分别填写价税合计的金额和税额;最后,填写开票内容、发票类别及发票号码等其他必要信息。
拓展知识:未开票收入实际上就是明细中没有对应发票,做过有效核实后,可以视作对应发票存在,算是有效的增值税应纳税收入,可以在增值税纳税申报表中正常登记。
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