送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-08 11:44

您好!你如果现在起账,建议你盘点下现有数据,然后做一个平衡的资产负债表,然后把这个表上的数据作为期初开始做。

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相关问题讨论
您好 请问单位其他应付款科目有余额 对吗
2022-01-14 23:36:09
同学 你好 这个不可以直接这么转的。这个要在企业章程里面做变更,然后去工商登记变更,再做账。
2021-12-08 12:04:27
你好,跨年分录不涉及损益可以直接更正
2020-06-05 10:13:12
你好,投资计入实收资本,借款计入其他应付款
2018-04-09 17:11:53
你好,是之前入账实收资本科目错误,正确的是应当计入其他应付款吗?
2022-02-28 21:35:35
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