老师开票系统服务费抵减增值税时,做接:应交税金--增值税-减免额 贷:管理费用 还是营业外收入?
小缘
于2017-11-08 17:20 发布 895次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-11-08 17:22
是的啊
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是的啊
2017-11-08 17:22:45
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借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2017-04-11 10:22:21
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你好!是的。可以的。不用做收入
2018-04-26 11:09:59
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你好,抵减贷方是管理费用正数,或 借方负数才是的
2018-01-26 17:19:33
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都可以的 看个人习惯 我是做借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 营业外收入-补贴收入
2016-01-26 16:35:51
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小缘 追问
2017-11-08 17:29
袁老师 解答
2017-11-08 17:40