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执着的宝贝
于2023-03-10 15:03 发布 1442次浏览
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-10 15:10
不行,你需要将红冲部分的税额拆分出来,报到抵扣税额中。
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上月开的发票,本月做红冲,申报上月增值税的时候可以直接把红冲部分的税额直接减掉吗
答: 不行,你需要将红冲部分的税额拆分出来,报到抵扣税额中。
一般纳税人下个月红冲上个月的发票,申报下个月增值税的时候可以直接抵减红冲的税额的金额申报吗,还是红冲部分只能另外申报退税,不能直接抵减
答: 你好,可以按正数减去负数之后的金额申报的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上月开错的发票,这月红冲,那这月申报增值税时,能直接抵扣吗?
答: 你好 可以 按正负相加的收入数申报纳税
本月有红发票,在报税的时候哪里填写负数发票?还是直接在销售金额上面直接减红冲金额即可?
讨论
老师,4 月开的发票错了,5月份红冲,5月做收入的时候直接减掉红冲那部分做主营业务收入吗?4月份把开错票的成本也结转了,怎么处理呢?
申报增值税的时候,有冲红的发票,数据如何填写?冲红的收入,是直接冲减当月的收入吗
税务局代开的专票 其中红冲了一张 在申报的时候直接把红冲收入减掉吗
红冲了8月份增专 报税的时候可以直接把原票金额刨出来吗
李老师2 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
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