送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-03-13 18:00

您好,这个不算利润,算留底税

我只爱学习 追问

2023-03-13 18:03

老师比如我是销售方 开了一张发票给对方1W 包含销项税4000  对方付了1W给我 但是我又进项抵扣了 这个不就是变相没有交着4000的税嘛 为什么不算利润呢

刘艳红老师 解答

2023-03-13 18:07

月末终了若进项税额多则 
  借:应交税费——未交增值税 
     贷:应缴税费——应缴增值税(转出多交增值税)

刘艳红老师 解答

2023-03-13 18:07

增值税是价外税,这个可以用来抵扣后面的增值税

我只爱学习 追问

2023-03-13 18:09

我看说不需要做账 等后面进项冲完了 比如销项超过了进项 再做张 可以吗

刘艳红老师 解答

2023-03-13 18:10

可以的,这个先不用账务处理的

我只爱学习 追问

2023-03-13 18:17

那老师增值税这个是不是这么理解 我开发票给对方 对方把销项税支付给我 我类似于代扣代缴给国家 我抵扣了的部分没交的 节约了的税也是我的利润 是留着冲抵下次增值税

刘艳红老师 解答

2023-03-13 18:18

你可以这样理解,但不能算利润

我只爱学习 追问

2023-03-13 18:20

额额 好的 我就是最开始以为留的税算利润 结果发了收入-成本以后 刚好有这个增值税差额 一直没有理解到

刘艳红老师 解答

2023-03-13 18:21

你明白就好,多看看就明白了

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