我们签的合同是从17年3月份到18年2月份,那三月份的分录就应该是借管理费用,贷应付账款。 然后到9月份付了钱拿到发票了,借应付账款,贷库存现金 然后分摊到每个月又该怎么做账了?

♥﹏相知相惜
于2017-11-13 17:33 发布 637次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-13 17:34
你好,付款应当是借;预付账款 贷;银行存款
取得发票借;待摊费用 贷;预付账款
摊销 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
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