"建筑企业一般纳税人,分包一部分项目出去。发票已收,款未付。(项目已结束) 会计分录 借:工程施工-合同成本 应交税费-进项税额 贷:应付账款 月末结转 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 后期付款: 借:应付账款 贷:银行存款 老师,请问这样写会计分录对吗?"
无语的蜗牛
于2023-03-13 19:17 发布 184次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-13 19:31
是的,您这样写会计分录正确。不过我还想提醒您,要特别注意项目已结束时,在做月末结转时,还要把主营业务收入中的服务费、项目费用等核算出来,并转入相应的主营业务成本中。另外,当后期付款时,也要特别注意,要从应付账款中把付款金额转入银行存款中去。
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