送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-03-14 17:15

你好;  你为什么要计提下月的金额;   你只需结转进销项税科目即可   

甜美的彩虹 追问

2023-03-14 17:17

借:应交税费—应交增值税(销项税额),当月实际取得
贷:应交税费—应交增值税(进项税额),当月实际取得
       应交税费—应交增值税(转出未交增值税)--两者差额
计提下个月要缴纳的
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税   
下个月实际缴纳是再做
借:应交税费—未交增值税 
贷:银行存款   

不是需要计提下个月缴纳的数吗

meizi老师 解答

2023-03-14 17:45

对的; 就这样做即可; 不用去计提哈 

甜美的彩虹 追问

2023-03-14 17:51

可我每月缴纳的增值税不是转出未交增值税那个数啊。实际工作中,按税负交的

meizi老师 解答

2023-03-14 17:52

你好;  那你也不能去计提;  你缴纳了多少做多少缴纳金额 ;    

甜美的彩虹 追问

2023-03-14 17:53

就是每个月会剩余进项的,那不就是得按税负来计提,下个月应交增值税吗

meizi老师 解答

2023-03-14 17:54

你好;  一般不会按照税负率来的 (按照你申报表 认证的进项税和产生的销项税 和留抵进项税来考虑缴纳金额 ;     )

甜美的彩虹 追问

2023-03-14 17:55

那麻烦老师给我列出一个完整进项销项。结转和缴纳的分录给我看看,行吗。有点混乱了

meizi老师 解答

2023-03-14 17:56

你好; 你做的就是完整分录哈 ;只是 你贷方的未交增值税金额 和你 借方缴纳的金额可能有差异; 你挂着即可  

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