我们去年11月12月,还有今年一月份的工资都计提多了,计提13万,但是只发了8万 这怎么办呢 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好 能返结账去改去年的数吗?那样子跨年结转过了是不是又要跨年结转了?这样对今年的帐有没有影响?会不会导致帐混乱 我11,12,1月三个月的差额接近10万呢我11,12,1月三个月的差额接近10万呢 反结帐期今年的期初数是不是又变了 怎么表达呢,我们每年不是做完了年度的都要结转到下一年嘛,那我今年的帐都做到三月份了,如果我把去年的反结帐,改11,12月的数据那
无情的棒棒糖
于2023-03-15 13:58 发布 309次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-15 14:06
我们反结帐期今年的期初数是不是又要按照去年的11、12、1月的数据来改了?这样今年的帐目可能会混乱,我们每年做完年度结账后都要结转至下一年,但是如果反结帐期改为去年11月12月,那么这又会对今年的帐有影响,所以我不知道该如何处理,因为我们11月12月,以及今年一月计提的工资差额接近10万。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息