企业租房收到的一张普通发票,开票日期是11月份,金额5000元,租期10月1日----到12月31日,是不是从11月要开始摊销呢,如何做分录?是不是借:待摊费用5000,贷:银行存款5000,借:管理费用-房租,贷:待摊费用,每个月摊销的金额一定要是5000/3吗,
暖阳
于2017-11-17 08:23 发布 764次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!你应该是从10月开始摊销。11月拿到票摊销2个月的金额
2017-11-17 08:29:51
10月份 借;预付账款 贷银行存款
11月份借;管理费用 贷;预付账款
2017-11-17 09:41:56
你好,你去年已经税前扣除了吗
2019-12-05 12:10:55
您好,一般没有票时借其他应付款,如果有附件可以替换,把这张票替换附在记账凭证后面。如果手工账,重新填制记账凭证,重新写附件数。
2017-02-09 17:14:43
借管理费用-业务招待费
贷其他应付款
2020-01-06 18:32:23
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