我们是商贸公司,先给供应商打款,然后在给发货,货来的时候,我们付运费,供应商不给我们运费钱,这个运费充当货款了!应该怎么做分录呢?
青草依依
于2017-11-17 15:51 发布 1106次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:库存商品贷:银行存款,预付账款
2017-11-17 15:59:17
借;库存商品 贷;预付账款
2017-10-25 10:35:13
您好!运费你要另外再付?
2017-10-25 14:02:32
借;银行存款 贷;管理费用等科目
收到供应商给的款项
2017-04-15 17:03:47
这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费,这个汇算清缴纳税调增,混合销售,这个应该对方开货物这个发票包括运费,要不就运输公司开发票给你们,按原理是做库存商品下面,不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
2020-07-21 08:57:36
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