老师,我们3月份购入原材料,供应商4月1号开的发票,我3月份做账还要暂估入库,然后4月份在冲暂估入库吗?
搞怪的啤酒
于2023-03-20 15:11 发布 228次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-20 15:23
当然是冲暂估入库了,不过你要注意,这个发票需要先按照增值税政策来审核,只有审核通过了,你才能把它录入账本。
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当然是冲暂估入库了,不过你要注意,这个发票需要先按照增值税政策来审核,只有审核通过了,你才能把它录入账本。
2023-03-20 15:23:03
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3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
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您是4月份收到发票后,按发票金额进行红冲暂估分录了吗?
暂估的材料什么时候领用的,用于哪里了?
2018-07-11 13:48:46
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你好,原暂估按17%原凭证冲红,在按现在开入的16%重新入库,差额部分如果要做平可以直接做主营业务成本。
2018-05-14 13:44:02
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你好!是的。就是这样做了
2019-04-02 16:12:40
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