送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-23 10:10

先挂往来吧

青春侠 追问

2017-11-23 10:12

老师您好,是预收账款吗?

袁老师 解答

2017-11-23 10:23

是的啊

青春侠 追问

2017-11-23 11:13

之前那个会计她9月10月都是做借银行存款,贷应收账款,之前都没有开发票,现在开发票,她叫我之前冲9月10月的应收账款放借方,这样可以吗?

袁老师 解答

2017-11-23 11:19

可以的

上传图片  
相关问题讨论
你好 可以的,但是在汇算清缴的时候要调增的
2022-04-01 08:02:05
你好,可以的,这样没影响!
2022-03-20 22:48:49
你好,三流不一致存在查账风险。你们三方需要写一个代收款协议。
2020-06-03 17:14:43
你好 那你收到货物或者支付了费用 就暂估入库入账 收到发票在红冲暂估分录 在按发票来做
2020-04-30 16:54:31
你好,如果确定客户不要发票的话,可以不用开票。 分录跟开票的是一样, 销售时 借:银行存款/应收帐款 贷:主营业务收入/其他业务收入 贷:应交税费--应交增值税
2019-10-12 11:24:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...