送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-24 10:54

你好,没有明细是没有办法建账的

美在不言中 追问

2017-11-24 11:10

你们只有把明细搞清楚了才能做吗,我做的是内账可以直接入一个应收应付的总金额直接做呢

邹老师 解答

2017-11-24 11:10

你好,是的,没有明细,今后发生业务就只能笼统的计入应收,应付,就不知道每个科目的余额,发生额是多少了

美在不言中 追问

2017-11-24 11:13

老师我出报表就这样做,明细我就重新做个电子档的手工帐这样应该可以吧

邹老师 解答

2017-11-24 11:14

你好,你需要在软件中做明细分别反应各自明细情况 的

美在不言中 追问

2017-11-24 11:20

但是之前的会计没有做明细呢,看她的手工帐也没有这块的数据,不知道她的报表怎么出来的,连科目余额表什么的都没有,账本里面也没有应收应付款的明细,我该怎么办哦

邹老师 解答

2017-11-24 11:22

你好,你需要根据原始单据重新建账核算的

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相关问题讨论
你好!是的。你的理解是对的了。
2019-04-02 14:41:30
你好, 可以做一个调整凭证调整下,
2019-04-08 18:17:36
那就是账户重分类了 和应收账款预收账款的一个道理 你让软件售后给你弄一下 你建账的过程中没有提示 是否需要重分类这个选项?
2019-04-08 17:58:48
你好,根据其他应付款,其他应收款的明细科目的贷方,借方合计填写
2017-03-11 11:57:19
您好,您这样的做法不符合会计准则的处理方式。
2020-03-26 15:47:39
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