老师收到消防器材发票怎么做账
时尚的蛋挞
于2023-03-23 15:34 发布 222次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-23 15:40
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2023-03-23 15:40:22
暂估入库时:
借:原材料
贷:应付账款——入库未达账款
拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:
借:原材料(红字)
贷:应付账款——入库未达账款(红字)
然后,再根据发票金额入账:
借:原材料
应交税费——增值税(进项)
贷:应付账款
2018-12-11 10:18:00
之前你的暂估怎么记账的
2018-12-07 15:38:46
您好
请问大概多少金额
2019-06-21 07:52:43
同学你好
发票开的折扣发票吗
2022-03-08 09:52:33
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2023-03-23 15:40