- 送心意
林老师
职称: 会计师
2015-11-09 15:53
我单位动迁,政府给予土地房屋补偿2900万,作为专项应付款入账,搬迁及固定资产清理抵销专项应付款400万,乘余专项应付款用于购置土地,建厂房,这一部分专项应付款应如何作会计处理。
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您好,专项应付款不是有专项用途吗,怎么可以用于对外投资呢
2019-10-16 23:24:12
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你好,借:固定资产等科目,贷:银行存款
2021-04-19 19:22:17
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我单位动迁,政府给予土地房屋补偿2900万,作为专项应付款入账,搬迁及固定资产清理抵销专项应付款400万,乘余专项应付款用于购置土地,建厂房,这一部分专项应付款应如何作会计处理。
2015-11-09 15:53:26
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您好,收到专项应付款的时候,借银行存款贷专项应付款,然后实际发生专项支付的时候,借专项应付款贷银行存款
2019-10-23 12:28:12
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你好,收到
借;银行存款 贷;专项应付款
购买资产,借;固定资产 贷;银行存款
计提折旧,借;管理费用 贷;累计折旧
摊销,借;专项应付款,贷;营业外收入
2019-03-18 14:10:28
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林老师 解答
2015-11-09 15:58