送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-11-29 10:19

1、借:银行存款  3000 
贷:应收账款    3000 
2、借:销售费用  200 
贷:银行存款   200

浮生若梦 追问

2017-11-29 10:30

如果是销售产品3000元返利200元,返利的200元在收款时直接收2800元。分录这么做可以不。借:现金2800 销售费用_返利200 贷:应收3000 销售商品时还是按3000元,确定收入吗? 借:应收账款3000 贷:主营业务收入3000

方亮老师 解答

2017-11-29 10:42

可以的。销售商品时还是按3000元,确定收入。

浮生若梦 追问

2017-11-29 10:44

商贸公司每天销售的每一笔收入都要随时结出材料成本怎么做呢?借:主营业务成本  贷:库存商品   金额要随时结出按那种方法呢?

方亮老师 解答

2017-11-29 10:52

可以月末统一结转,采用月末一次加权平均法即可,存货单位成本=(原有库存存货的实际成本+本月各批进货的实际成本之和)/(原有库存存货数量+本月各批进货数量之和),本月发出存货的成本=本月发出存货的数量×存货单位成本。

浮生若梦 追问

2017-11-29 11:02

平时销售发出库存商品怎么做账呢?就是平时要减少库存商品数据财务上怎么提现呢?

方亮老师 解答

2017-11-29 11:20

平时登记数量金额明细账里面的数量即可,不用编制分录。

浮生若梦 追问

2017-11-29 11:44

懂了,感谢老师

方亮老师 解答

2017-11-29 12:02

不客气。

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相关问题讨论
1、借:银行存款 3000 贷:应收账款 3000 2、借:销售费用 200 贷:银行存款 200
2017-11-29 10:19:52
你开红字发票么,你退款 那就做借应收账款 贷银行,开红字还需要做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-11-04 09:31:57
你好 !(1)发出商品时:   借:委托代销商品       贷:库存商品         (2)收到代销清单时:   借:应收账款        贷:主营业务收入            应交税费——应交增值税(销项税额)   借:主营业务成本      贷:委托代销商品       借:销售费用         贷:应收账款          (3)收到支付的贷款时:   借:银行存款        贷:应收账款 
2020-04-14 17:03:37
你好,不要一笔合并起来做,分开一笔笔做,一个附件做一张凭证。
2016-11-25 11:51:09
借;应付账款 58000 贷;应收票据 48000 银行存款 10000
2016-11-25 11:39:04
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