老师,你好,请问其他应付款科目余额为负数,多为付了供应商货款,但一直未开具发票。现在联系对方,对方仍以跨年度不愿提供。这些挂账科目该如何做清理呢,会计分录怎么写,汇算清缴时需要怎么办
囡囡
于2023-04-03 13:29 发布 261次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-03 13:32
同学你好
这个该付款付款
该收汇收汇
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同学你好
这个该付款付款
该收汇收汇
2023-04-03 13:32:28

您好
请问是贷方余额么
2019-12-06 11:00:33

你好,通常是在贷方的,在借方你可以调整到其他应收款核算
不影响汇算清缴的
2017-12-26 16:17:04

资产负债表的余额,不用再汇算清缴明细表里面填列的
2020-04-26 14:11:33

你好,其他应付款贷方有余额,具体是什么原因导致的呢
2022-05-26 15:42:35
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