当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 我们是小规模纳税人,1-3月就开了一张票,一共1万5多一点,填在增值税申报表第10栏,现在显示比对不通过,不知道怎么回事
小小酷
于2023-04-04 17:29 发布 11591次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-04-04 17:30
你看免税的税额按照3%的吗?如果是的话,忽略这个提交就行。
相关问题讨论
一块算的,普票也是销售额也需要进项抵扣的
2019-07-29 09:55:19
你好,季度销售额45万以上了吗?
2021-07-03 11:50:16
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
你好,需要把专用发票,普通发票收入一起合计申报的
2018-01-13 13:41:11
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小小酷 追问
2023-04-04 17:32
郭老师 解答
2023-04-04 17:33