请教,员工预支工资,我申报的时候如何申报 问
员工提前预支了一年的工资,50000,这种的我如何申报 答
个体工商户每月开票10元,一季度开票30万,还是一季 问
你好,按季度申报的话只要这一个季度内不管哪一个月开,只要累计不超过30万就不用交税。 你没有其他成本费用的话,一个季度可以扣15000。那么你的利润就是28.5O万。 285000*20%-10500=46500然后再减半增收。嗯,需要23250 答
老师,我们是建筑业企业。想问下我们接的工程项目, 问
你好,这个正规的做法是计入工程施工合同成本。 答
老师,员工福利费不并入工资申报,只是工资总额14%限 问
谢谢老师很直观,懂了 答
您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率 问
一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答
进项发票账面已入账,但是未认证,应该放“应交税费-待认证进项税额”还是“其他应收款-待认证进项税额”
答: 没有认证应该放入应交税费-待认证进项税额
收到结算单,借原材料,应交税费待认证进项税,贷应付账款未开票,收到发票,借应付账款未开发票,贷应付账款结算款,借应交税费待认证,贷应交税费进项税,后面会出现待认证与进项税不平怎么处理
答: 你好 你的分录不对 应该是 借 应交税费进项税 贷 应交税费待认证
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到进项发票未认证,确认应付账款,做账:借:原材料 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款 后面进项税额已经认证,借:应交税费-应交增值税-进项税额 计提增值税借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 材料退回,供应商开了一张红字发票过来 ,该怎么做账?
答: 借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
宋生老师 解答
2017-12-01 15:36
宋生老师 解答
2017-12-01 15:42