1)我出口是做的电子发票,那么报税时发票金额填在增值税纳税申报表附表一中是在第16行的免抵退税中是吗? 2)出口对应的进项税全额填在附表2第14行免税项目用中?不是只计算转出额填列?
大葡萄
于2017-12-01 16:54 发布 1797次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
开出发票价合计5709,本期应纳税额减征额
2017-04-05 15:11:49
你好 涉及的附表需要填写 没涉及的不需要填写的
2019-07-09 09:13:29
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