送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-12-02 16:57

您描述的情况虽然没有退税,但是用外销的进项抵扣了内销的销项,编制如下分录即可: 
借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)12954.83 
    贷:应交税费——应交增值税(出口退税)  12954.83

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