我方需要另一方代付工资款,那我的分录该怎么做?借:管理费用 贷:其他应付款 是这样吗? 因为我们有内部往来,我是贷方用其他应付款呢还是直接贷方内部往来?
努力努力再努力学习
于2017-12-04 12:04 发布 1219次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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