老师您好,想请问一下金蝶云星空网页版总账的操作流程,第一步是录入凭证,然后审核,所有凭证录入完后就过账。然后过账完所有凭证后就结转损益,再对结转损益生成的那张凭证审核和过账,将结转损益的凭证过账后,最后才能期末结账,当月期末结转后才能进入下一个月的凭证录入。基本流程请问是这样吗?
翼
于2023-04-11 00:21 发布 1190次浏览
- 送心意
薇老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2023-04-11 00:30
你好,基本流程请问是这样吗?——是的,
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选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02

您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05

你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20

你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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薇老师 解答
2023-04-11 01:06