送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-05 11:08

借;待摊费用  贷;银行存款

愤怒的洋葱 追问

2017-12-05 11:45

老师,那待摊也要摊的吧就是我们技术他自己出钱先支付的,是8月到明年的5月一共10个月,他在11月份的时候保销,那我怎么入账到研发支出呢?

邹老师 解答

2017-12-05 11:46

借;待摊费用  贷;其他应付款 
你这个是为了开发无形资产发生的吗

愤怒的洋葱 追问

2017-12-05 12:28

对啊~我意思是想问待摊费用也是要转到其他科目的,我要问的是这10个月的怎么处理~而且存在跨年

邹老师 解答

2017-12-05 12:54

你好,按月摊销就是了,与是否跨年是没有关系的

愤怒的洋葱 追问

2017-12-05 13:45

现在怎么计提呢?我收到发票和他报销是11月,也就是说已经经过4个月了,看他写的服务器时间是8月到明年5月~还有就是现在不是没有待摊费用这科目了么~麻烦老师说的详细点~

邹老师 解答

2017-12-05 13:48

你好,发生计入借;待摊费用   贷;银行存款等科目 
按月摊销借;管理费用等科目 贷;待摊费用 
虽然没有这个科目,但是一次性支付几个月的费用还是需要用到这个科目核算的

愤怒的洋葱 追问

2017-12-05 17:12

老师你都说没有这个科目了,那在软件那怎么用喔

邹老师 解答

2017-12-05 17:13

你好,软件一般还是会自带这个科目,用于相关业务核算的

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