老师,小规模季度主营没超30万,1月份开的普票前面有3%的,后面有的是1%,申报增值税时直接按系统的销售额填到“小微企业免税销售额”就可以吗?因为填了销售额之后,自动出来的是3%的税额,和系统做的不一致,有没有关系?
小白向前冲
于2023-04-12 09:32 发布 204次浏览
![老师,小规模季度主营没超30万,1月份开的普票前面有3%的,后面有的是1%,申报增值税时直接按系统的销售额填到“小微企业免税销售额”就可以吗?因为填了销售额之后,自动出来的是3%的税额,和系统做的不一致,有没有关系?](https://al3.acc5.com/17dedd4a9d992496d3a65734e53751cf.jpg)
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-04-12 09:34
没有关系的,可以忽略的。
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你好,你单位类型是公司还是个体户,当季度收入是多少?
2019-04-13 16:21:34
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换算成不含税销售额,请填写到主表第17栏
2018-07-03 10:24:22
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你好!他有一行就是小微企业免税销售额。
2018-07-02 16:26:50
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你好,你单位登记类型是公司?你填写的小微企业免税销售额金额是多少?
2019-07-08 11:54:32
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不需要填写,不交税不需要填写
2020-07-09 13:41:57
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