第一年没票暂估到应付账款的这部分金额,次年没收 问
同学,你好 借:应付-暂估 贷:以前年度损益调整 答
老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
工会经费是根据应付职工薪酬科目金额计提 ?应付职工薪酬科目是根据每个月的科目汇总表上面的应付职工薪酬科目金额计提吗?
答: 是的,根据工资总额2%计提的了
计提年终奖是贷:应付职工薪酬——工资薪金科目还是贷应付职工薪酬——奖金
答: 你好!这个看企业了,设置奖金更好
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好老师,全年一次性奖金会计分录:借:费用贷:应付职工薪酬/工资借:应付职工薪酬/工资贷:应付职工薪酬/工资/奖金借:应付职工薪酬/工资/奖金贷:银行存款这个分录对吗?还是直接计入应付职工薪酬/工资/奖金科目,不用走应付职工薪酬/工资科目?
答: 你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
老师,本月发上个月的工资,计提本月工资,这样的话应付职工薪酬科目不平呀,原理上本月计提下月发这样就平了,余额为0了,但是做帐都是一个月一个月的做,不可能两个月做一次呀
老师:应付职工薪酬科目年底不能有余额吗?但是我单位都是本月计提,下月才发放上月工资。现在12月账已结,也已经报过12月的税了,请问该如何处理?谢谢。
18年开办的公司,2月开始做账,计提二月工资:借:管理费用-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬3月发工资:借:应付职工薪酬 贷:现金这样到年末应付职工薪酬科目有一个月的余额怎么办?