送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-04-13 11:30

您好,先把前面的做负数分录,再做正数分录

叶king 追问

2023-04-13 11:33

原来是:借:管理费用-固定资产折旧3100贷:应付职工薪酬3100,那现在要怎么做分录呢

叶king 追问

2023-04-13 11:34

正确的应该是借:管理费用-职工薪酬的,写成管理费用-固定资产折旧了

刘艳红老师 解答

2023-04-13 11:52

把前面那笔做负数分录

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