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叶king
于2023-04-13 11:29 发布 905次浏览
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2023-04-13 11:30
您好,先把前面的做负数分录,再做正数分录
叶king 追问
2023-04-13 11:33
原来是:借:管理费用-固定资产折旧3100贷:应付职工薪酬3100,那现在要怎么做分录呢
2023-04-13 11:34
正确的应该是借:管理费用-职工薪酬的,写成管理费用-固定资产折旧了
刘艳红老师 解答
2023-04-13 11:52
把前面那笔做负数分录
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刘艳红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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叶king 追问
2023-04-13 11:33
叶king 追问
2023-04-13 11:34
刘艳红老师 解答
2023-04-13 11:52