老师好,我公司买来库存商品A拆成了B.C.D配件卖,我 问
你好,对的,可以的,这样操作没问题。 不过规范的做法是要有一个加工的步骤 答
企业专项储备记错了,就是该记到成本费用的给记到 问
你这个如果还有余额的话是需要调的,需要调整账。 答
老师,请问发票开了公司名称,但是对方用私人账户打 问
那个需要对方出具授权委托付款书 答
老师,请问有没有有劳务报酬测算表带公式得发一下, 问
https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 你好,你可以用这里的这个表。 答
老板谈的工资是月6900+提成800,计算工资是用7700 问
每月发吗?每月就是7700 答
应交增值税下面的三级科目,(进项税额,销项税额,减免税额,转出未交增值税,进项税额转出),年底要将余额结平吗?二级科目应交增值税是没有余额的了
答: 按下面这个结转就可以。
应交增值税里面的进项税额、销项税额,进项税额转出,未交增值税和转出未交增值税怎么做会计分录?进项,销项,转出未交增值税科目余额一直累计增加怎么结转?
答: 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我看公司科目余额明细表,应交增值税一级科目余额是借方614.56,进项税额是533355.73,销项税额是947827.13,转出未交增值税是414816.85,进项税额转出的期末余额在贷方10.89元,待抵扣进项税是280,但是报表上留底抵扣进项是345.45,跟应交增值税余额614.56不一致,差在进项税额转出10.89那里,这种情况对吗?进项税额转出科目正常要有余额吗?
答: 你好, 对的,进项税额转出有余额的