在填报企业所得税年报纳税调整项目明细表时,业务招待费支出的账面余额是48204.41元,销售收入1893721.71元。另外一个税收金额应该填多少?
小绵羊
于2023-04-15 15:49 发布 272次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-04-15 15:50
另外一个税收金额应该填1893721.71*0.5% 和48204.41*60% ,看哪个最小就填哪个?
相关问题讨论
是的,这个是看明细不是看的一级科目
2019-05-17 16:11:41
你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
2024-01-05 11:22:00
另外一个税收金额应该填1893721.71*0.5% 和48204.41*60% ,看哪个最小就填哪个?
2023-04-15 15:50:45
你好
业务招待费账载金额=10422元,税收金额=1166424.09*千分之5,纳税调增=10422—1166424.09*千分之5
2021-07-20 11:12:57
你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
收入的5‰=5万,发生额的60%=6万,按5万扣除,纳税调增5万
2022-12-26 11:28:13
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小绵羊 追问
2023-04-15 16:00
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2023-04-15 16:01