送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-07 15:38

借;银行存款  贷;应付职工薪酬 
可能是保费费率调整退回的社保款项

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2017-12-07 15:41

不是贷:其他应付款吗,为什么是贷:应付职工薪酬

邹老师 解答

2017-12-07 15:41

你好,因为你缴纳是应付职工薪酬,退回当然也是这个科目,只是方向在贷方而已

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2017-12-07 15:44

之前的账一直做的都是其他应付款

邹老师 解答

2017-12-07 15:49

你好,这样是不对的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2017-12-07 16:05

因为社保她们没有通过应付职工薪酬

邹老师 解答

2017-12-07 16:10

你好,社保本来就是需要通过应付职工薪酬核算,而不是其他应付款,你需要调整过来的

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相关问题讨论
你好,那就冲减之前多计提的部分。 借:其他应付款 贷:管理费用
2021-10-13 23:34:14
你好 是借方还是贷方有余额的 。 之前是不是缴纳给社保局的金额 和发放工资 扣款社保的金额不一致了
2020-01-02 11:43:47
您好 现金还款可以的 要老板写收款收据做凭证附件
2019-12-11 22:48:27
意思是之前有一笔借款没有做?现在要补上么,还是啥
2019-12-02 12:01:57
你好,这个要 看是什么原因给个人付款了,员工借支入其他应收款,如果有发票的付款可以直接入费用
2019-09-27 11:06:44
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